2021年度審計整改問題金額超6632億元
新華社北京12月28日電 報告顯示,,截至2022年9月底,,對于2021年度(2021年6月至2022年5月)審計工作報告反映的問題,,有關地方,、部門和單位已整改問題金額6632.74億元,制定完善相關規(guī)章制度2800多項,,追責問責1.4萬人,,糾治了一些阻礙改革發(fā)展和長期未解決的頑瘴痼疾。
受國務院委托,,審計署副審計長王本強28日向十三屆全國人大常委會第三十八次會議作國務院關于2021年度中央預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告,,這份報告披露了上述情況。
2021年度審計工作報告于2022年6月公布,,其反映的6639個問題及提出的建議已全部納入此次整改范圍,。本次審計整改報告指出,截至2022年9月底,,96%要求立行立改的問題已整改到位,,比上年提高1個百分點,78%要求分階段整改的問題已完成整改,,要求持續(xù)整改的問題均制定了措施和計劃。
“總體來看,,2021年度審計整改工作進展順利,、成效顯著,重大問題整改取得了實質性突破,。”王本強說,。
具體來看,中央財政通過收回結余資金,、加快支出進度等整改1473.23億元,,完善制度95項,處理處分7人,;對于中央部門預算執(zhí)行審計查出的問題,,所涉及的25個中央部門和121家所屬單位已整改24.62億元,完善制度68項,,處理處分33人,;對于就業(yè)、住房,、救助,、“三農”等重點民生專項資金審計查出的問題,已整改1778.6億元,,完善制度1255項,,處理處分2995人,。
近年來,國有資產(chǎn)管理使用情況是審計機關關注的重點,。整改報告還顯示,,2021年度審計工作報告所揭示的央企會計信息失真、中小金融機構資產(chǎn)質量不實及其內部治理機制存在重大缺陷等問題引起了各方重視,。34戶央企已調整賬表1023.29億元,,完善制度152項,追責問責3756人,;23家中小銀行已化解處置少披露的不良資產(chǎn)1265.77億元,,追責問責2906人。
此外,,對審計移送的300多起違紀違法問題線索,,有關部門和地方正在組織查處,加緊追贓挽損,,依法依規(guī)作出處理處分,。
下一步,審計署將持續(xù)加強跟蹤督促檢查,,深刻剖析問題根源,,查改聯(lián)動、破立并舉,,確保整改合規(guī)到位,,確保黨中央、國務院決策部署落實落地,。
(原標題:2021年度審計整改問題金額超6632億元)
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